Pesquisa avançada

Parâmetro “Bloquear vendas para clientes com X dias de atraso”

Caminho dos parâmetros:

Parâmetros > Parâmetros Valor

“Bloquear vendas para clientes com X dias de atraso”

Para que o parâmetro “Bloquear vendas para clientes com X dias de atraso” funcione corretamente em vendas realizadas na Nota Fiscal de Emissão utilizando forma de pagamento em crediário, é necessário validar a configuração dos parâmetros relacionados abaixo.

 1. Parâmetro: “Liberar a emissao de NF para clientes com parcelas vencidas”

Padrão: NÃO


Funcionamento:

Quando este parâmetro estiver configurado como “SIM”, o sistema permitirá a emissão de notas fiscais para clientes com parcelas vencidas no Contas a Receber, sem solicitar a senha de administrador.

Quando configurado como “NÃO”, o sistema continuará exigindo autorização administrativa para prosseguir com a emissão da nota.


Objetivo:

Proporcionar maior flexibilidade operacional, permitindo que a empresa defina se deseja ou não bloquear a emissão de documentos fiscais para clientes inadimplentes.

Este é o principal parâmetro da validação e deve obrigatoriamente estar configurado como:

SIM

Quando habilitado, o sistema realiza a verificação da situação financeira do cliente no momento da gravação da venda.

Importante

Caso o parâmetro:

“Validar situação do cliente ao gravar, se a forma de pagamento gerar crediário (NF-e, Pedido de Venda)”

Caso esteja configurado como “NÃO”, os demais parâmetros de bloqueio serão desconsiderados, não ocorrendo o bloqueio efetivo da venda, mesmo que existam clientes com parcelas em atraso.

```