
Ao abrir o erro, verifique o N° do documento do cupom. Para corrigir o erro, faz-se necessário realizar as seguintes rotinas:
GESTOR PDV
Após filtrar pelo número do cupom, exemplo: 90171. Em seguida, marque o cupom e clique em Opções > Recalcular Base de Cálculo das Notas Emitidas;
Em seguida, marque o cupom com o botão direito e clice em Situação da Nota > Alterar Status de Envio da Nota p/ Retaguarda:
SINCDATA
Replique os dados;
GESTORES
Ademais, gere a apuração novamente e após o SPED.