1. O que é estorno de crédito de ICMS?
É o desfazimento de um crédito de ICMS já registrado, em situações previstas na legislação, como devolução de mercadorias, perdas, furtos ou mudança de finalidade do produto.
2. Onde informar na EFD-ICMS/IPI?
No Registro E111, como ajuste a débito. Se for necessário detalhar a base legal ou documentos que justificam o estorno, usa-se também o Registro E113.
3. Diferença entre E111 e E113:
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E111 → registra o valor do ajuste (estorno).
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E113 → detalha documentos, processos ou dispositivos legais relacionados ao ajuste.
4. Como preencher o E111?
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COD_AJ_APUR: código do ajuste fornecido pela SEFAZ.
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DESCR_COMPL_AJ: motivo do estorno.
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VL_AJ_APUR: valor estornado (lançado como débito).
5. Quando usar o E113?
Quando houver necessidade de informar processo, auto de infração ou dispositivo legal específico.
6. O estorno entra como débito ou crédito?
Sempre como ajuste a débito, reduzindo o crédito de ICMS.
7. Onde encontrar os códigos de ajuste?
Na tabela de códigos divulgada pela SEFAZ de cada estado
Passo a passo de como configurar o Retaguarda Gestores e conseguir gerar o Estorno de Crédito do ICMS no EFD-ICMS/IPI (Registros E111 e E113). Cada passo indica o caminho/menu e os campos principais a preencher.
Passo 1 — Cadastro da Filial (Registro E111)
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Acesse o cadastro da filial: Cadastro de Filiais.
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Aba SPED → seção Registro E111.
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Configure:
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Estornar créditos que possuem a alíquota de entrada maior que a de saída → selecione SIM (se quiser estorno automático nessas situações).
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Código do Ajuste → informe o código do ajuste (ex.:
T0012000). -
Descrição complementar do ajuste → texto explicativo (ex.:
TESTE).
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Grave o cadastro da filial.
Observação: se o código do ajuste não existir ainda, crie-o (veja Passo 2).
Passo 2 — Criar/Conferir Código de Ajuste/Benefício/Incentivo
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Menu: Fiscal → Tabelas Fiscais → ICMS → Tabela de código do ajuste/benefício/incentivo.
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Inclua um novo registro com:
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Código do Ajuste (ex.:
T0012000) -
Estado (ex.:
TO— confirme o estado da filial) -
Descrição (ex.:
ICMS, ESTORNO DE CRÉDITO, ESTORNO CRÉDITO ICMS)
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Salve.
Passo 3 — Acessar Cálculo de ICMS
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Menu: Fiscal → Tabelas Fiscais → ICMS → Cálculo de ICMS.
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Abra o cálculo correspondente (ou inclua novo) para a operação / CFOP / CST que gere crédito.
Passo 4 — Configurar parâmetros de cálculo e calcular o ICMS efetivo
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No cadastro de Cálculo de ICMS informe: Origem, CFOP, CST, redução da BC (se houver), Alíquota ICMS (nominal).
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Marque Calcular ICMS Efetivo (checkbox) — o sistema calculará a Alíquota ICMS efetivo considerando redução de BC/benefícios.
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Exemplo da imagem: Alíquota nominal 20% + redução 65% → ICMS Efetivo = 7% (valor exibido).
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Grave o registro.
Passo 5 — Informar o valor na nova aba “Estorno de Crédito”
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Foi criada uma nova aba “Estorno de Crédito” dentro do formulário de Cálculo de ICMS.
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Nessa aba você deve informar a Alíquota/valor do ICMS Efetivo (no exemplo, 7%).
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Importante: quando você usa o cálculo por ICMS Efetivo, o valor mostrado como “ICMS Efetivo” é o que deve ser lançado nesta nova aba de Estorno de Crédito — ou seja, copie/registre o % efetivo ali.
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Salve.
Passo 6 — Acessar Apuração de ICMS
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Menu: Fiscal → Apuração de ICMS → Apuração do ICMS.
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Abra a apuração do período (preencha filial, período e vencimento).
Passo 7 — Capturar dados e verificar “Estornos de créditos” na apuração
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No formulário de apuração, ajuste Data inicial / Data final do período e clique Capturar Dados.
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Verifique o campo Valor total de Ajustes "Estornos de créditos" — ali aparecerá o total dos estornos apurados (ex.:
270,76no exemplo). -
Se precisar, corrija/ajuste lançamentos de documentos para que o total seja correto.
Passo 8 — Lançar Ajustes (E111) e Identificação dos documentos (E113)
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Na mesma tela de Apuração, vá à aba Ajuste de estorno de crédito do ICMS (E111):
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Código do ajuste (ex.:
T0012000) e Descrição complementar. -
Este registro será exportado como E111 no SPED.
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Na área Identificação dos documentos fiscais (E113) os documentos que compõem o estorno:
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Modelo, Participante, Número, Série, Data Emissão, Produto, Valor do ajuste, Chave (quando houver).
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Cada linha aqui alimenta o Registro E113 do SPED, detalhando os documentos que justificam o estorno.
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Grave.
Passo 9 — Gerar EFD / Conferir
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Gere o arquivo EFD-ICMS/IPI normalmente no módulo SPED do sistema.
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Confirme que o arquivo contém:
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Registro E111 com o ajuste (código e valor);
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Registro E113 com a identificação dos documentos.
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Valide o arquivo com o validador do SPED e revise eventuais inconsistências.