Rotina para impedir venda quando o cliente está com situação bloqueada.
Parâmetros → parâmetro valor: “Validar situação do cliente ao gravar, se a
forma de pagamento gerar crediário (NF-e Pedido de venda)”
com esse parâmetro ativo
ao fazer uma NF-e ou pedido de venda, onde o cliente está com a situação
bloqueada, e a forma de pagamento (na aba de faturamento) for crediário, boleto
etc
a venda será bloqueada ao tentar gravar.
Rotina para impedir venda quando o cliente estiver sem limite definido
(zerado)
Parâmetros → parâmetro
valor → “ bloquear cliente sem limite definido”
Ao fazer uma NF-e ou
Pedido de venda com esse parâmetro ativo, quando é incluído um cliente que está
com a situação zerada, ira aparecer uma mensagem informando que o cliente está
sem limite definido, ao clicar em sim, será solicitado a senha do usuário, caso
clique em não a tela será fechada.
Caso ambos os parâmetros estejam ativos a verificação será feita apenas
no final ao tentar gravar a NF-e ou pedido de venda.
Se o cliente estiver bloqueado, não será permitido gravar, caso esteja com o
limite zerado, será necessário liberar a partir da senha.
Lembrando que a rotina funciona para formas de pagamento que geram crediário!