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SPED CONTRIBUIÇÕES: Valor inválido. O valor deve ser maior ou igual à soma dos valores da COFINS (VL_COFINS) dos Registros C175 onde CST for diferente de 06 e 75.

Causa do Erro

Esse erro ocorre quando, no arquivo do SPED Contribuições, o valor total da COFINS informado no registro resumido (como o C190) é inferior à soma dos valores detalhados nos registros de itens (C175) com CST diferente de 06 e 75.

Isso geralmente acontece quando:

O cupom fiscal foi gerado no Simples Nacional, mas o SPED está sendo gerado em regime normal;

  • divergências de CST ou valores nos lançamentos de COFINS;
  • Ou há vendas migradas incorretamente de um regime tributário para outro.

Procedimento de Correção em Massa

Quando há muitos cupons com o mesmo erro, é possível corrigir tudo de uma só vez usando o Migrador 143.

Passo a Passo

Acesse o Migrador:

    • Caminho:

      Migrador → 143 - CONVERSOR DE VENDAS DO SIMPLES PARA REGIME NORMAL

  1. Informe os parâmetros:

    • Período: Data de referência do SPED (ex: 01/11/2025 a 30/11/2025);
    • Filial: Selecione a filial correspondente.
  2. Execute a função ‘Corrigir’:

    • Clique em Corrigir para iniciar o processo de conversão.

    • ⚠️ Atenção: O tempo de execução pode variar bastante conforme o volume de dados e o desempenho do servidor.

      Pode demorar horas em bases grandes.

  3. Aguarde até a conclusão total.

    • Não interrompa o processo.

Após a Correção

Reabra o Gestor → Apuração de ICMS;

  • Gere novamente a apuração do período.

    Isso evita que ocorra o erro no SPED Fiscal, como por exemplo:

    “Valor inválido no registro C190 (...)” ou divergência de totalização de COFINS/PIS.

  • Gere novamente o SPED Contribuições.

    • Após a correção e gerar o arquivo deverá validar com sucesso.

Resultado Esperado

  • O SPED Contribuições é validado sem erros;

  • Os valores de VL_COFINS ficam coerentes entre os registros detalhados (C175) e resumidos (C190);

  • Nenhuma inconsistência de CST ou de totalização permanece.

Para correção individual ou de pequena escala:

  • Necessita ir no PDV, em F1:

Audite as vendas e assim, após marcar as respectivas selecione em 'Recalcular Tributações':

Por fim, replique os dados no sincdata para que as vendas possam subir para o retaguarda. Deste modo, em seguida, gere o SPED o qual será validado com sucesso.