Mostrar todas categorias
Adicionar
Perguntar
Perguntas em aberto
Login
Login
Pesquisar
Pesquisa avançada
Pesquisa avançada
Pesquisar
Pesquisando em...
... todas as categorias
Gestores
.... Material Didático | Geral
.... Arquivo
.... Estoque
.... Serviços
.... Transporte
........ Solicitação de Transporte
........ CT-e
........ MDF-e
.... Movimento
........ Notas Fiscais
............ Compra
............ Emissão
................ Material Didático
................ Erro | Rotinas
................ Erros - Transmissão | Rejeição | Validação
........ Orçamento
........ Pedido de Compra
........ Pedido de Venda
............ Pedido de Venda
............ Pedido de Venda | Situações
.... Financeiro
........ Contas a Pagar
........ Contas a Receber
........ Banco
............ Bancos
............ Conta Corrente
............ Conta Corrente | Movimento
............ Cheques | Baixa
............ Cheques | Situações
............ Cadastros de Cedentes
............ Manutenção de Boletos
.... Gerencial
.... Produção
.... Relatórios
.... Fiscal
........ Tabelas Fiscais
........ IBS/CBS
.... Segurança
........ Usuários
............ Usuários x Ações
.... Parâmetros
........ Parâmetro Valor
............ Todos
............ Caixa
............ Cálculo de ICMS
............ Catálogo Digital
............ Contas a Pagar
............ Contas a Receber
............ CTe
............ Etiqueta
............ Exportação para Balança
............ Fiscal
............ Força de Vendas
............ Interface Visual
............ Manutenção de Preço
............ Nota Fiscal Compra
............ Nota Fiscal Emissão
............ Orçamento
............ PDV/BALCÃO
............ Pedido de Compra
............ Pedido de Venda
............ Produção
............ Produtos
............ Promoção
............ Recebimento de Mercadoria
............ Sistema
.... Utilitários
.... Mix Fiscal
GestorPDV
.... F1 (Opções)
........ Lista de Sangrias Emitidas
........ Suprimento
........ Iniciar Movimento/Turno Ctrl + I
........ Encerrar Movimento/Turno Ctrl + F
........ Sangria
........ Lista de Sangrias Emitidas
........ Suprimento
........ Configurações do Caixa
............ Balança
............ Parâmetros do Sistema
................ Gaveta
................ Operacional
................ Alterar Valores da Tela Principal
.................... Quantidade
.................... Valor Unitário
................ Controle de Vendedor/Parceiro
................ Controle de Clientes
................ Controle de Produtos
................ Promoções de Produtos
................ Grade de Produtos
................ Tabela de Preço
................ Relatórios (Comprovantes Impressos)
................ Impressora
................ Gaveta
................ Controles do Sistema
.................... Sangria/Suprimento
.................... Atalho de Finalização DAV e Pré-Venda
................ Integração
............ NFC-e/NF-e/NFS-e/SAT
................ E-mail
................ Impressão
............ Mesas/Delivery
................ Configurações Gerais
.................... Configurações
.................... Mesas/Comandas
.................... Delivery
.................... Atalho de Finalização de Venda
.................... Módulo Terminal
.................... Configuração do Bina
.................... Integração do Cadastro de Clientes Delivery
.................... Integração de Pedido Mega Lista/Kardápio
................ Gerenciamento Mesa
............ TEF |PIX| PICPAY
................ TEF
................ PICPAY
................ PIX Api
........ Saída Temporária do Caixa
........ Listagem de Recuperação de Venda
........ Colocar a Venda Atual como Pendente Ctrl+P
........ Troca de Produtos Alt+T
........ Delivery Ins
........ Importação do Kit do Produto Ctrl+K
........ Tabela de Preço Alt+P
........ Funções
............ Administrativas TEF Ctrl+T
............ Imprimir Comprovante TEF
............ Controle de Movimento Ctrl+M
............ Reimprimir Comprovante de Crediário Ctrl+Alt+C
............ Reimprimir Último Cupom Ctrl+L
............ Reimprimir Guia de Entrega Ctrl + Alt + E
............ Abrir Gaveta Ctrl+G
............ Aciona Balança Ctrl+B
............ Contagem de Estoque Ctrl+Alt+T
............ Consulta Serial do Produto Ctrl+H
............ Recebimento Ctrl+R
............ Ordem de Serviço Ctrl+S
............ Lançamento de Serviço Avulso Ctrl+A
............ Gerar Crédito Contra Vale Alt+R
............ Controle de Restaurante
................ Controle de Mesas/Pedidos Ctrl+E
................ Controle de Expedição de Pedidos Alt+E
................ Histórico de Atendimento
............ Auditar Venda
............ Mudar Status de Geração da NFC-e Alt+S
............ Log do Sistema
........ Importação/Exportação de Arquivos
............ Backup do Sistema
........ Encerrar Movimento/Turno Ctrl + F
.... Erros
.... Conexão
.... Estoque
........ Balanço
............ Cadastro de layout do coletor
............ Contagem de Estoque
........ Promoção
.... Gestor Food
.... Gestor POS
.... Gestor Auth
.... Self Checkout
Balcão
.... Movimentação
.... Ordem de Serviço
.... Configuração
........ Gerencial
............ Controle de Notificação de Whatsapp
............ Operacional
............ Controle de Parceiro
............ Controle de Clientes
............ Controle de Produtos
............ Controle de Troca e Devolução
............ Grupo de Desconto
............ Tabela de Preço
............ Controles de Impressão
............ Integração
............ Ordem de Serviço
............ Controle de Sistema
............ Controles de Notificações de Whatsapp
.... Parâmetros
.... Conexão
SPED FISCAL
SPED CONTRIBUIÇÕES
BI - Business Intelligence
PedidoMob - Força de Venda
Balcão Mobile
Controla Aqui
Catálogo WEB
Scanntech
Posto de Combustíveis
PostgreSQL 9.2 ou 12
.... Erro
.... Configuração
.... Manutenção
MDe
RELEASE
.... V.14
.... V.15
.... V.16
.... V.17
.... V.18
.... V.19
.... V.20
.... V.21
.... V.22
.... V.23
.... V.24
.... V.25
.... V.26
.... V.27
.... V.28
.... V.29
.... V.30
.... V.31
.... V.32
.... V.33
.... V.34
.... V.35
.... V.36
.... V.37
.... V.38
.... V.39
.... V.40
.... V.41
.... V.42
.... V.43
.... V.44
.... V.45
.... V.46
.... V.47
Migração
.... Migradores
Farmácia
SincData
.... Erro
Pesquisar em todos os idiomas
420 resultados da pesquisa
Página 37 de 420 resultados da pesquisa
SPED FISCAL
SPED
FISCAL
: Registro C141 - Complemento de Documento - Vencimento da Fatura (código 01)
Este registro deve ser apresentado, obrigatoriamente, sempre que for informado o registro C140, devendo ser discriminados o valor e a ...
SPED CONTRIBUIÇÕES
SPED CONTRIBUIÇÕES: O CNPJ da chave do documento eletrônico não confere com o CNPJ ou
OBSERVAÇÃO: Erro acima, não quer dizer necessariamente que CNPJ ou CPF do destinário esteja incorreto. Caso esteja correto, para corrigir ...
SPED FISCAL
SPED
FISCAL
: O valor do campo deve ser maior que zero, se os dois últimos
Verifique a CST informada nos produtos dos cupons. Exemplo: A CST utilizada nos itens abaixo é a 020, na qual obrigatoriamente ...
SPED CONTRIBUIÇÕES
SPED CONTRIBUIÇÕES: Para operações de saída, o CST deve ser preenchido com os valores de
Para corrigir o erro acima, faz-se necessário realizar a seguinte verificação: Não existe CST 00, com isso faz-se necessário trocar por ...
SPED CONTRIBUIÇÕES
SPED CONTRIBUIÇÕES: Código inválido. Utilizar código da "Tabela de Códigos Situação Tributária do PIS/PASEP COFINS.
Para corrigir o erro acima, faz-se necessário realizar a seguinte verificação: Não existe CST 00, com isso faz-se necessário trocar por ...
Gestores
Parâmetro: [
FISCAL
] - Importar Notas Fiscais - Zerar Base de Cálculo e Valor do ICMS
Quando o parâmetro Importar Notas Fiscais - Zerar Base de Cálculo e Valor do ICMS quando CST for 10,30,60,70 Estiver ...
Gestores / Movimento / Notas Fiscais / Emissão / Erros - Transmissão | Rejeição | Validação
Rejeição: 510 - Operação com Exterior e Código Pais destinatário e 1058 (Brasil) ou não
Rejeição: 510 - Operação com Exterior e Código Pais destinatário e 1058 (Brasil) ou não informado. Quando a operação é registrada ...
SPED FISCAL
SPED
FISCAL
: Duplicidade de ocorrência da chave UNID.
Para corrigir o erro acima, faz-se necessário realizar as seguintes verificações: No Cadastro de Unidades, verifique se há as medidas informas ...
SPED FISCAL
SPED
FISCAL
: ERRO REGISTRO 0150 - (CÓDIGO DO PARTICIPANTE C1)
O problema está no Registro 0150 referente ao Código do Participante C1 Para resolver a situação, você deve acessar o Retaguarda Preencher ...
RELEASE / V.32
RELEASE V32: Foi adicionado um campo para definir a transportadora padrão para notas fiscais de
Ticket: 87537 Em Gestores > Utilitários > Configurações > Documentos Fiscais > Dados, foi adicionado um campo para definir a transportadora ...
⇤
←
1
2
3
4
…
35
36
37
38
39
40
41
42
→
⇥
As pesquisas mais populares são:
AddL
29727x
aTgq
2632x
parametro
1666x
Parâmetro para Controle de Aplicação de Alteração de Preço
1294x
GESTORES
1168x
RELEASE V14
1102x
produtos
874x
pedido de venda
805x
PROGRESSÃO DE VENDA
774x
RELEASE V15
671x
FAQ
625x
parâmetro pdv
624x
pedido de compra
559x
Prazo para Manifestação do Destinatário nas 26 Unidades Federativas
546x
valor
536x
pdv
526x
12%
524x
parametro sistema
518x
PRODUTO ACABADO
498x
5 - CST_PIS
491x
cliente
490x
Quando serviço do PostgreSQL Server 9.2 ou 12 não inicia.
466x
sped
453x
FORMA DE PAGAMENTO
450x
Erro
447x
ES
441x
5 - CST
439x
gestorpdv
438x
cadastro cliente
433x
ir
429x
banco de dados
420x
nota fiscal configuração
398x
ESTORNO - DÉBITO - BENEFÍCIO - SPED FISCAL
395x
data
392x
release
391x
usuario gestores
390x
pix
384x
md
383x
estoque
382x
Recolhimento de ICMS-ST na entrada
377x
estoque pdv
374x
RELEASE GESTORES V14
367x
plano de contas
364x
Lentidão ao abrir o PDV ou executar rotinas
362x
BI
360x
parametro do sistema
349x
email pedido de venda
344x
2025
344x
erro de validação
337x
xml
336x
venda
335x
não foi possível conectar
323x
Parametros do sistema: Gestor PDV
323x
D1
323x
v
321x
promoçao
315x
produto
311x
venda prazo
303x
DOCUMENTOS FICAIS
302x
operation
293x
venda sem estoque
291x
DOCUMENTOS FISCAIS
288x
erro de comunicaçao
288x
i9
284x
filial
280x
ao finalizar venda
278x
http 500
275x
Erro HTTP
271x
usuário
263x
pdv lento
262x
tela de login
261x
Total
259x
dados do cartão
256x
IMPORTAR
254x
registro 1600
250x
corrigir saldo inicial do estoque
248x
Cadastro de Filiais
248x
cresce vendas
244x
Ocorreu um erro ao registrar o Cupom Fiscal
236x
ao lançar o produto
235x
configuração banco sicred
231x
parametros
225x
gerencial
218x
icms
215x
PRE CONTA
215x
fiscal
214x
rejeição
211x
2026
193x
tabela de preço
190x
configuração pix sicoob
186x
configuração
182x
Consulta da Chave da NFC-e
181x
filiais
180x
Impressora Bloqueada ou Desligada ou SEM PAPEL ou Fora de Linha
180x
Certificado
173x
formas de pagamento
172x
mde
170x
desconto
167x
TEF
166x
Reserva de Estoque
164x