Mostrar todas categorias
Adicionar
Perguntar
Perguntas em aberto
Login
Login
Pesquisar
Pesquisa avançada
Pesquisa avançada
Pesquisar
Pesquisando em...
... todas as categorias
Gestores
.... Material Didático | Geral
.... Arquivo
.... Estoque
.... Serviços
.... Transporte
........ Solicitação de Transporte
........ CT-e
........ MDF-e
.... Movimento
........ Notas Fiscais
............ Compra
............ Emissão
................ Material Didático
................ Erro | Rotinas
................ Erros - Transmissão | Rejeição | Validação
........ Orçamento
........ Pedido de Compra
........ Pedido de Venda
............ Pedido de Venda
............ Pedido de Venda | Situações
.... Financeiro
........ Contas a Pagar
........ Contas a Receber
........ Banco
............ Bancos
............ Conta Corrente
............ Conta Corrente | Movimento
............ Cheques | Baixa
............ Cheques | Situações
............ Cadastros de Cedentes
............ Manutenção de Boletos
.... Gerencial
.... Produção
.... Relatórios
.... Fiscal
........ Tabelas Fiscais
........ IBS/CBS
.... Segurança
........ Usuários
............ Usuários x Ações
.... Parâmetros
........ Parâmetro Valor
............ Todos
............ Caixa
............ Cálculo de ICMS
............ Catálogo Digital
............ Contas a Pagar
............ Contas a Receber
............ CTe
............ Etiqueta
............ Exportação para Balança
............ Fiscal
............ Força de Vendas
............ Interface Visual
............ Manutenção de Preço
............ Nota Fiscal Compra
............ Nota Fiscal Emissão
............ Orçamento
............ PDV/BALCÃO
............ Pedido de Compra
............ Pedido de Venda
............ Produção
............ Produtos
............ Promoção
............ Recebimento de Mercadoria
............ Sistema
.... Utilitários
.... Mix Fiscal
GestorPDV
.... F1 (Opções)
........ Lista de Sangrias Emitidas
........ Suprimento
........ Iniciar Movimento/Turno Ctrl + I
........ Encerrar Movimento/Turno Ctrl + F
........ Sangria
........ Lista de Sangrias Emitidas
........ Suprimento
........ Configurações do Caixa
............ Balança
............ Parâmetros do Sistema
................ Gaveta
................ Operacional
................ Alterar Valores da Tela Principal
.................... Quantidade
.................... Valor Unitário
................ Controle de Vendedor/Parceiro
................ Controle de Clientes
................ Controle de Produtos
................ Promoções de Produtos
................ Grade de Produtos
................ Tabela de Preço
................ Relatórios (Comprovantes Impressos)
................ Impressora
................ Gaveta
................ Controles do Sistema
.................... Sangria/Suprimento
.................... Atalho de Finalização DAV e Pré-Venda
................ Integração
............ NFC-e/NF-e/NFS-e/SAT
................ E-mail
................ Impressão
............ Mesas/Delivery
................ Configurações Gerais
.................... Configurações
.................... Mesas/Comandas
.................... Delivery
.................... Atalho de Finalização de Venda
.................... Módulo Terminal
.................... Configuração do Bina
.................... Integração do Cadastro de Clientes Delivery
.................... Integração de Pedido Mega Lista/Kardápio
................ Gerenciamento Mesa
............ TEF |PIX| PICPAY
................ TEF
................ PICPAY
................ PIX Api
........ Saída Temporária do Caixa
........ Listagem de Recuperação de Venda
........ Colocar a Venda Atual como Pendente Ctrl+P
........ Troca de Produtos Alt+T
........ Delivery Ins
........ Importação do Kit do Produto Ctrl+K
........ Tabela de Preço Alt+P
........ Funções
............ Administrativas TEF Ctrl+T
............ Imprimir Comprovante TEF
............ Controle de Movimento Ctrl+M
............ Reimprimir Comprovante de Crediário Ctrl+Alt+C
............ Reimprimir Último Cupom Ctrl+L
............ Reimprimir Guia de Entrega Ctrl + Alt + E
............ Abrir Gaveta Ctrl+G
............ Aciona Balança Ctrl+B
............ Contagem de Estoque Ctrl+Alt+T
............ Consulta Serial do Produto Ctrl+H
............ Recebimento Ctrl+R
............ Ordem de Serviço Ctrl+S
............ Lançamento de Serviço Avulso Ctrl+A
............ Gerar Crédito Contra Vale Alt+R
............ Controle de Restaurante
................ Controle de Mesas/Pedidos Ctrl+E
................ Controle de Expedição de Pedidos Alt+E
................ Histórico de Atendimento
............ Auditar Venda
............ Mudar Status de Geração da NFC-e Alt+S
............ Log do Sistema
........ Importação/Exportação de Arquivos
............ Backup do Sistema
........ Encerrar Movimento/Turno Ctrl + F
.... Erros
.... Conexão
.... Estoque
........ Balanço
............ Cadastro de layout do coletor
............ Contagem de Estoque
........ Promoção
.... Gestor Food
.... Gestor POS
.... Gestor Auth
.... Self Checkout
.... G-TEF
Balcão
.... Ordem de Serviço
.... Movimentação
.... Condicional
.... Configuração
........ Gerencial
............ Controle de Notificação de Whatsapp
............ Operacional
............ Controle de Parceiro
............ Controle de Clientes
............ Controle de Produtos
............ Controle de Troca e Devolução
............ Grupo de Desconto
............ Tabela de Preço
............ Controles de Impressão
............ Integração
............ Ordem de Serviço
............ Controle de Sistema
............ Controles de Notificações de Whatsapp
.... Parâmetros
.... Conexão
SPED FISCAL
SPED CONTRIBUIÇÕES
BI - Business Intelligence
PedidoMob - Força de Venda
Balcão Mobile
Controla Aqui
Catálogo WEB
Scanntech
Posto de Combustíveis
PostgreSQL 9.2 ou 12
.... Erro
.... Configuração
.... Manutenção
MDe
RELEASE
.... V.14
.... V.15
.... V.16
.... V.17
.... V.18
.... V.19
.... V.20
.... V.21
.... V.22
.... V.23
.... V.24
.... V.25
.... V.26
.... V.27
.... V.28
.... V.29
.... V.30
.... V.31
.... V.32
.... V.33
.... V.34
.... V.35
.... V.36
.... V.37
.... V.38
.... V.39
.... V.40
.... V.41
.... V.42
.... V.43
.... V.44
.... V.45
.... V.46
.... V.47
Migração
.... Migradores
Farmácia
SincData
.... Erro
Pesquisar em todos os idiomas
145 resultados da pesquisa
Página 5 de 145 resultados da pesquisa
SPED FISCAL
SPED
FISCAL: O VALOR DEVE SER IGUAL À SOMA DO CAMPO VL_ICMS DOS
REGISTROS
(C190,
PARA CORRIGIR A SITUAÇÃO, FAZ-SE NECESSÁRIO CAPTURAR OS DADOS APÓS CORRIGIR TODOS OS ERROS ANTERIORES A ESSE, DE MODO QUE ...
SPED CONTRIBUIÇÕES
SPED
CONTRIBUIÇÕES: Para crédito de operações próprias, o valor do crédito descontado neste período de
O erro acima se deve, por existir advertências entre CFOP e CST, após corrigir informando as CST corretas nas notas ...
SPED FISCAL
SPED
FISCAL: Duplicidade de ocorrência da chave UNID.
Para corrigir o erro acima, faz-se necessário realizar as seguintes verificações: No Cadastro de Unidades, verifique se há as medidas informas ...
SPED CONTRIBUIÇÕES
SPED
CONTRIBUIÇÕES:
Registros
Fiscais - Consolidações das Operações por CST
Acima, o Valor Total do Item demostra o Subtotal das Vendas (Valor sem calcular os descontos). Enquanto isso, a Base ...
SPED FISCAL
SPED
FISCAL: Registro 1400 - Informação sobre Valor Agregado
Este registro tem como objetivo fornecer informações para o cálculo do valor adicionado por município, sendo utilizado para subsidiar cálculos ...
SPED CONTRIBUIÇÕES
SPED
CONTRIBUIÇÕES: Registro 0100 - Campo obrigatório para operações com incidência não cumulativa.
Ao abrir o erro nesse caso irá abrir essa janelaSignifica que em Arquivo > Cadastro de Filiais e alterando a ...
SPED FISCAL
SPED
FISCAL: Obrigatório informar o código do participante, se mercadoria de propriedade ou posse de
Obrigatório informar o código do participante, se mercadoria de propriedade ou posse de terceiros (IND_PROP = 1 ou 2).Na tela ...
SPED CONTRIBUIÇÕES
SPED
CONTRIBUIÇÕES: DEVERÁ EXISTIR UM REGISTRO M100. / Base de Cálculo de Crédito.
Para corrigir o erro acima, necessita ser verificado se todas as figuras fiscais ( as quais tem o campo liberado) ...
SPED FISCAL
SPED
FISCAL: Somente pode ser informado nesse campo um valor de COD_ITEM cujo campo TIPO_ITEM
O erro em questão, ocorre devido o produto ser um Produto em Processo e está em várias receitas, porém estava ...
SPED CONTRIBUIÇÕES
SPED
CONTRIBUIÇÕES: CST informado, referente a Operações com Direito a Crédito (50 a 56 -
As advertências acima, são devido a divergência entre CFOP e CST: OBS: Contudo, para corrigir elas tem que verificar com a ...
⇤
←
1
2
3
4
5
6
7
…
12
13
14
15
→
⇥
As pesquisas mais populares são:
AddL
29745x
aTgq
2645x
parametro
1794x
Parâmetro para Controle de Aplicação de Alteração de Preço
1413x
GESTORES
1269x
RELEASE V14
1202x
produtos
947x
pedido de venda
871x
PROGRESSÃO DE VENDA
831x
FAQ
823x
RELEASE V15
725x
parâmetro pdv
665x
parametro sistema
654x
pedido de compra
611x
pdv
598x
Prazo para Manifestação do Destinatário nas 26 Unidades Federativas
593x
valor
590x
cliente
587x
12%
559x
ES
556x
Erro
539x
PRODUTO ACABADO
531x
5 - CST_PIS
530x
Quando serviço do PostgreSQL Server 9.2 ou 12 não inicia.
529x
ir
519x
sped
509x
gestorpdv
501x
cadastro cliente
485x
FORMA DE PAGAMENTO
485x
banco de dados
481x
5 - CST
479x
data
467x
release
464x
nota fiscal configuração
458x
estoque
444x
D1
440x
venda
437x
Lentidão ao abrir o PDV ou executar rotinas
435x
md
433x
ESTORNO - DÉBITO - BENEFÍCIO - SPED FISCAL
425x
usuario gestores
416x
BI
410x
plano de contas
408x
pix
406x
RELEASE GESTORES V14
406x
Recolhimento de ICMS-ST na entrada
405x
IP
399x
estoque pdv
398x
parametro do sistema
383x
Parametros do sistema: Gestor PDV
382x
xml
380x
produto
380x
não foi possível conectar
373x
email pedido de venda
356x
2025
355x
erro de validação
355x
operation
353x
v
353x
promoçao
350x
venda prazo
342x
DOCUMENTOS FICAIS
331x
venda sem estoque
324x
i9
320x
ao finalizar venda
318x
pdv lento
308x
DOCUMENTOS FISCAIS
305x
usuário
304x
http 500
304x
Ocorreu um erro ao registrar o Cupom Fiscal
301x
erro de comunicaçao
301x
Erro HTTP
300x
cresce vendas
298x
filial
295x
Total
289x
corrigir saldo inicial do estoque
281x
IMPORTAR
279x
tela de login
276x
parametros
276x
Pedido de Venda - Liberar pedido bloqueado
272x
dados do cartão
272x
Cadastro de Filiais
269x
registro 1600
265x
ao lançar o produto
260x
icms
258x
configuração banco sicred
251x
gerencial
239x
Consulta da Chave da NFC-e
234x
Impressora Bloqueada ou Desligada ou SEM PAPEL ou Fora de Linha
233x
PRE CONTA
232x
fiscal
231x
rejeição
223x
configuração pix sicoob
211x
tabela de preço
211x
2026
210x
desconto
198x
configuração
196x
filiais
193x
erro log
191x
ST por responsabilidade do destinatário
187x
formas de pagamento
186x