Mostrar todas categorias
Adicionar
Perguntar
Perguntas em aberto
Login
Login
Pesquisar
Pesquisa avançada
Pesquisa avançada
Pesquisar
Pesquisando em...
... todas as categorias
Gestores
.... Material Didático | Geral
.... Arquivo
.... Estoque
.... Serviços
.... Transporte
........ Solicitação de Transporte
........ CT-e
........ MDF-e
.... Movimento
........ Notas Fiscais
............ Compra
............ Emissão
................ Material Didático
................ Erro | Rotinas
................ Erros - Transmissão | Rejeição | Validação
........ Orçamento
........ Pedido de Compra
........ Pedido de Venda
............ Pedido de Venda
............ Pedido de Venda | Situações
.... Financeiro
........ Contas a Pagar
........ Contas a Receber
........ Banco
............ Bancos
............ Conta Corrente
............ Conta Corrente | Movimento
............ Cheques | Baixa
............ Cheques | Situações
............ Cadastros de Cedentes
............ Manutenção de Boletos
.... Gerencial
.... Produção
.... Relatórios
.... Fiscal
........ Tabelas Fiscais
........ IBS/CBS
.... Segurança
........ Usuários
............ Usuários x Ações
.... Parâmetros
........ Parâmetro Valor
............ Todos
............ Caixa
............ Cálculo de ICMS
............ Catálogo Digital
............ Contas a Pagar
............ Contas a Receber
............ CTe
............ Etiqueta
............ Exportação para Balança
............ Fiscal
............ Força de Vendas
............ Interface Visual
............ Manutenção de Preço
............ Nota Fiscal Compra
............ Nota Fiscal Emissão
............ Orçamento
............ PDV/BALCÃO
............ Pedido de Compra
............ Pedido de Venda
............ Produção
............ Produtos
............ Promoção
............ Recebimento de Mercadoria
............ Sistema
.... Utilitários
.... Mix Fiscal
GestorPDV
.... F1 (Opções)
........ Lista de Sangrias Emitidas
........ Suprimento
........ Iniciar Movimento/Turno Ctrl + I
........ Encerrar Movimento/Turno Ctrl + F
........ Sangria
........ Lista de Sangrias Emitidas
........ Suprimento
........ Configurações do Caixa
............ Balança
............ Parâmetros do Sistema
................ Gaveta
................ Operacional
................ Alterar Valores da Tela Principal
.................... Quantidade
.................... Valor Unitário
................ Controle de Vendedor/Parceiro
................ Controle de Clientes
................ Controle de Produtos
................ Promoções de Produtos
................ Grade de Produtos
................ Tabela de Preço
................ Relatórios (Comprovantes Impressos)
................ Impressora
................ Gaveta
................ Controles do Sistema
.................... Sangria/Suprimento
.................... Atalho de Finalização DAV e Pré-Venda
................ Integração
............ NFC-e/NF-e/NFS-e/SAT
................ E-mail
................ Impressão
............ Mesas/Delivery
................ Configurações Gerais
.................... Configurações
.................... Mesas/Comandas
.................... Delivery
.................... Atalho de Finalização de Venda
.................... Módulo Terminal
.................... Configuração do Bina
.................... Integração do Cadastro de Clientes Delivery
.................... Integração de Pedido Mega Lista/Kardápio
................ Gerenciamento Mesa
............ TEF |PIX| PICPAY
................ TEF
................ PICPAY
................ PIX Api
........ Saída Temporária do Caixa
........ Listagem de Recuperação de Venda
........ Colocar a Venda Atual como Pendente Ctrl+P
........ Troca de Produtos Alt+T
........ Delivery Ins
........ Importação do Kit do Produto Ctrl+K
........ Tabela de Preço Alt+P
........ Funções
............ Administrativas TEF Ctrl+T
............ Ativar Coleta de CPF no PinPad Alt+I
............ Imprimir Comprovante TEF
............ Controle de Movimento Ctrl+M
............ Reimprimir Comprovante de Crediário Ctrl+Alt+C
............ Reimprimir Último Cupom Ctrl+L
............ Reimprimir Guia de Entrega Ctrl + Alt + E
............ Abrir Gaveta Ctrl+G
............ Aciona Balança Ctrl+B
............ Contagem de Estoque Ctrl+Alt+T
............ Consulta Serial do Produto Ctrl+H
............ Recebimento Ctrl+R
............ Ordem de Serviço Ctrl+S
............ Lançamento de Serviço Avulso Ctrl+A
............ Gerar Crédito Contra Vale Alt+R
............ Controle de Restaurante
................ Controle de Mesas/Pedidos Ctrl+E
................ Controle de Expedição de Pedidos Alt+E
................ Histórico de Atendimento
............ Auditar Venda
............ Mudar Status de Geração da NFC-e Alt+S
............ Log do Sistema
........ Importação/Exportação de Arquivos
............ Backup do Sistema
........ Encerrar Movimento/Turno Ctrl + F
.... Erros
.... Conexão
.... Estoque
........ Balanço
............ Cadastro de layout do coletor
............ Contagem de Estoque
........ Promoção
.... Gestor Food
.... Gestor POS
.... Gestor Auth
.... Self Checkout
.... G-TEF
Balcão
.... Ordem de Serviço
.... Movimentação
.... Condicional
.... Configuração
........ Gerencial
............ Controle de Notificação de Whatsapp
............ Operacional
............ Controle de Parceiro
............ Controle de Clientes
............ Controle de Produtos
............ Controle de Troca e Devolução
............ Grupo de Desconto
............ Tabela de Preço
............ Controles de Impressão
............ Integração
............ Ordem de Serviço
............ Controle de Sistema
............ Controles de Notificações de Whatsapp
.... Parâmetros
.... Conexão
SPED FISCAL
SPED CONTRIBUIÇÕES
BI - Business Intelligence
PedidoMob - Força de Venda
Balcão Mobile
Controla Aqui
Catálogo WEB
Scanntech
Posto de Combustíveis
PostgreSQL 9.2 ou 12
.... Erro
.... Configuração
.... Manutenção
MDe
RELEASE
.... V.14
.... V.15
.... V.16
.... V.17
.... V.18
.... V.19
.... V.20
.... V.21
.... V.22
.... V.23
.... V.24
.... V.25
.... V.26
.... V.27
.... V.28
.... V.29
.... V.30
.... V.31
.... V.32
.... V.33
.... V.34
.... V.35
.... V.36
.... V.37
.... V.38
.... V.39
.... V.40
.... V.41
.... V.42
.... V.43
.... V.44
.... V.45
.... V.46
.... V.47
.... V.48
.... V.49
Migração
.... Migradores
Farmácia
SincData
.... Erro
Demander
Pesquisar em todos os idiomas
777 resultados da pesquisa
Página 13 de 777 resultados da pesquisa
RELEASE / V.14
RELEASE V14 : ALTERAÇÃO DE DADOS DE
CLIENTE
NO BALCÃO
No Gestor Balcão, nas telas de Orçamento, Pré-Venda e Ordem de Serviço, ao clicar em 'Adicionar
Cliente
' e inserir um ...
RELEASE / V.15
RELEASE V15: SITUAÇÃO DO
CLIENTE
NO PEDIDO DE VENDA E NOTA FISCAL
Validações implementadas no módulo Gestores para pedidos de venda e emissão de nota fiscal (operações de venda): Movimento >> Pedido de ...
RELEASE / V.18
RELEASE V18: OBRIGATÓRIO INFORMAR O
CLIENTE
NO CREDIÁRIO
Este parâmetro foi desenvolvido para usuários que precisam informar o
cliente
apenas na forma de pagamento “Crediário”, sendo dispensável para ...
RELEASE / V.18
RELEASE V18:CAMPO INSCRIÇÃO ESTADUAL EM ADICIONAR O
CLIENTE
NO GESTOR BALCÃO
Foi criada na tela de Inclusão de
Cliente
, disponível em Movimentação → Orçamento (DAV) / Pré-Venda → Adicionar
Cliente
(F3), ...
Gestores
GESTORES | Envio de WhatsApp no Gestores - Rotina Completa
Foi implementado o envio de documentos via WhatsApp nas seguintes rotinas do sistema: Nota Fiscal de Saída; Pedido de Venda; CT-e; Orçamento. O recurso permite ...
GestorPDV
GestorPDV | Parâmetros: Tipo Promoção de Produtos
Visão geral O parâmetro Tipo Promoção de Produtos define como o desconto será aplicado e exibido na venda no PDV. Ele possui ...
RELEASE / V.28
RELEASE V28: PARAMETRO DE IDENTIFICAÇÃO DO
CLIENTE
NA PRE- CONTA
Foi criado um relatório de pré-conta que pode ser agrupado por
cliente
. Para utilizar esse relatório, o usuário só precisa ...
RELEASE / V.44
RELEASE V44: PARÂMETRO "IMPRESSÃO NO CREDIÁRIO".
O que é o parâmetro “Imprimir Débito do
Cliente
no Comprovante”? Este parâmetro foi criado para exibir, no comprovante de crediário, ...
Balcão / Configuração / Gerencial / Controle de Clientes
Parâmetro: Controla Limite do
Cliente
no Fechamento da OS/DAV.
O que faz? É uma configuração que define se o sistema irá validar o limite de crédito do
cliente
ao ...
Gestores
RELEASE V.39 -
Cliente
sem Limite Definido
O que faz o parâmetro “Bloquear
cliente
sem limite definido”? Bloqueia a emissão de pedidos de venda ou NF-e quando o ...
⇤
←
1
2
3
4
…
11
12
13
14
15
…
75
76
77
78
→
⇥
As pesquisas mais populares são:
AddL
30216x
aTgq
3121x
parametro
2519x
Parâmetro para Controle de Aplicação de Alteração de Preço
2001x
GESTORES
1995x
RELEASE V14
1743x
produtos
1507x
FAQ
1457x
ES
1441x
pedido de venda
1413x
PROGRESSÃO DE VENDA
1399x
parâmetro pdv
1346x
parametro sistema
1309x
RELEASE V15
1273x
FORMA DE PAGAMENTO
1173x
Quando serviço do PostgreSQL Server 9.2 ou 12 não inicia.
1167x
pedido de compra
1166x
Prazo para Manifestação do Destinatário nas 26 Unidades Federativas
1144x
Erro
1123x
pdv
1107x
gestorpdv
1092x
PRODUTO ACABADO
1060x
ir
1059x
5 - CST_PIS
1058x
2025
774x
1824
772x
cliente
766x
IP
748x
valor
704x
2026
699x
v
677x
12%
670x
release
598x
Lentidão ao abrir o PDV ou executar rotinas
595x
cadastro cliente
591x
nota fiscal configuração
580x
2024
571x
sped
570x
banco de dados
561x
Parametros do sistema: Gestor PDV
554x
5 - CST
541x
ESTORNO - DÉBITO - BENEFÍCIO - SPED FISCAL
537x
data
535x
RELEASE GESTORES V14
533x
Pedido de Venda - Liberar pedido bloqueado
529x
s
526x
estoque
518x
D1
497x
operation
497x
parametro do sistema
496x
venda
493x
Recolhimento de ICMS-ST na entrada
491x
plano de contas
485x
usuario gestores
474x
BI
470x
erro de validação
466x
email pedido de venda
459x
md
459x
pix
453x
não foi possível conectar
450x
xml
445x
estoque pdv
433x
produto
425x
venda sem estoque
421x
Ocorreu um erro ao registrar o Cupom Fiscal
420x
venda prazo
409x
Impressora Bloqueada ou Desligada ou SEM PAPEL ou Fora de Linha
397x
promoçao
396x
ao finalizar venda
396x
força de venda
396x
pdv lento
381x
Consulta da Chave da NFC-e
377x
usuário
377x
http 500
377x
DOCUMENTOS FICAIS
369x
DOCUMENTOS FISCAIS
363x
Total
360x
erro de comunicaçao
359x
i9
356x
Cadastro de Filiais
347x
dados do cartão
343x
Erro HTTP
337x
configuração banco sicred
336x
corrigir saldo inicial do estoque
336x
parametros
336x
filial
330x
ST por responsabilidade do destinatário
327x
pedido venda
323x
cresce vendas
322x
ao lançar o produto
320x
fiscal
316x
tela de login
315x
IMPORTAR
313x
registro 1600
302x
tabela de preço
287x
PRE CONTA
283x
icms
282x
gerencial
280x
OR
279x
configuração pix sicoob
278x