Mostrar todas categorias
Adicionar
Perguntar
Perguntas em aberto
Login
Login
Pesquisar
Pesquisa avançada
Pesquisa avançada
Pesquisar
Pesquisando em...
... todas as categorias
Gestores
.... Material Didático | Geral
.... Arquivo
.... Estoque
.... Serviços
.... Transporte
........ Solicitação de Transporte
........ CT-e
........ MDF-e
.... Movimento
........ Notas Fiscais
............ Compra
............ Emissão
................ Material Didático
................ Erro | Rotinas
................ Erros - Transmissão | Rejeição | Validação
........ Orçamento
........ Pedido de Compra
........ Pedido de Venda
............ Pedido de Venda
............ Pedido de Venda | Situações
.... Financeiro
........ Contas a Pagar
........ Contas a Receber
........ Banco
............ Bancos
............ Conta Corrente
............ Conta Corrente | Movimento
............ Cheques | Baixa
............ Cheques | Situações
............ Cadastros de Cedentes
............ Manutenção de Boletos
.... Gerencial
.... Produção
.... Relatórios
.... Fiscal
........ Tabelas Fiscais
........ IBS/CBS
.... Segurança
........ Usuários
............ Usuários x Ações
.... Parâmetros
........ Parâmetro Valor
............ Todos
............ Caixa
............ Cálculo de ICMS
............ Catálogo Digital
............ Contas a Pagar
............ Contas a Receber
............ CTe
............ Etiqueta
............ Exportação para Balança
............ Fiscal
............ Força de Vendas
............ Interface Visual
............ Manutenção de Preço
............ Nota Fiscal Compra
............ Nota Fiscal Emissão
............ Orçamento
............ PDV/BALCÃO
............ Pedido de Compra
............ Pedido de Venda
............ Produção
............ Produtos
............ Promoção
............ Recebimento de Mercadoria
............ Sistema
.... Utilitários
.... Mix Fiscal
GestorPDV
.... F1 (Opções)
........ Lista de Sangrias Emitidas
........ Suprimento
........ Iniciar Movimento/Turno Ctrl + I
........ Encerrar Movimento/Turno Ctrl + F
........ Sangria
........ Lista de Sangrias Emitidas
........ Suprimento
........ Configurações do Caixa
............ Balança
............ Parâmetros do Sistema
................ Gaveta
................ Operacional
................ Alterar Valores da Tela Principal
.................... Quantidade
.................... Valor Unitário
................ Controle de Vendedor/Parceiro
................ Controle de Clientes
................ Controle de Produtos
................ Promoções de Produtos
................ Grade de Produtos
................ Tabela de Preço
................ Relatórios (Comprovantes Impressos)
................ Impressora
................ Gaveta
................ Controles do Sistema
.................... Sangria/Suprimento
.................... Atalho de Finalização DAV e Pré-Venda
................ Integração
............ NFC-e/NF-e/NFS-e/SAT
................ E-mail
................ Impressão
............ Mesas/Delivery
................ Configurações Gerais
.................... Configurações
.................... Mesas/Comandas
.................... Delivery
.................... Atalho de Finalização de Venda
.................... Módulo Terminal
.................... Configuração do Bina
.................... Integração do Cadastro de Clientes Delivery
.................... Integração de Pedido Mega Lista/Kardápio
................ Gerenciamento Mesa
............ TEF |PIX| PICPAY
................ TEF
................ PICPAY
................ PIX Api
........ Saída Temporária do Caixa
........ Listagem de Recuperação de Venda
........ Colocar a Venda Atual como Pendente Ctrl+P
........ Troca de Produtos Alt+T
........ Delivery Ins
........ Importação do Kit do Produto Ctrl+K
........ Tabela de Preço Alt+P
........ Funções
............ Administrativas TEF Ctrl+T
............ Ativar Coleta de CPF no PinPad Alt+I
............ Imprimir Comprovante TEF
............ Controle de Movimento Ctrl+M
............ Reimprimir Comprovante de Crediário Ctrl+Alt+C
............ Reimprimir Último Cupom Ctrl+L
............ Reimprimir Guia de Entrega Ctrl + Alt + E
............ Abrir Gaveta Ctrl+G
............ Aciona Balança Ctrl+B
............ Contagem de Estoque Ctrl+Alt+T
............ Consulta Serial do Produto Ctrl+H
............ Recebimento Ctrl+R
............ Ordem de Serviço Ctrl+S
............ Lançamento de Serviço Avulso Ctrl+A
............ Gerar Crédito Contra Vale Alt+R
............ Controle de Restaurante
................ Controle de Mesas/Pedidos Ctrl+E
................ Controle de Expedição de Pedidos Alt+E
................ Histórico de Atendimento
............ Auditar Venda
............ Mudar Status de Geração da NFC-e Alt+S
............ Log do Sistema
........ Importação/Exportação de Arquivos
............ Backup do Sistema
........ Encerrar Movimento/Turno Ctrl + F
.... Erros
.... Conexão
.... Estoque
........ Balanço
............ Cadastro de layout do coletor
............ Contagem de Estoque
........ Promoção
.... Gestor Food
.... Gestor POS
.... Gestor Auth
.... Self Checkout
.... G-TEF
Balcão
.... Ordem de Serviço
.... Movimentação
.... Condicional
.... Configuração
........ Gerencial
............ Controle de Notificação de Whatsapp
............ Operacional
............ Controle de Parceiro
............ Controle de Clientes
............ Controle de Produtos
............ Controle de Troca e Devolução
............ Grupo de Desconto
............ Tabela de Preço
............ Controles de Impressão
............ Integração
............ Ordem de Serviço
............ Controle de Sistema
............ Controles de Notificações de Whatsapp
.... Parâmetros
.... Conexão
SPED FISCAL
SPED CONTRIBUIÇÕES
BI - Business Intelligence
PedidoMob - Força de Venda
Balcão Mobile
Controla Aqui
Catálogo WEB
Scanntech
Posto de Combustíveis
PostgreSQL 9.2 ou 12
.... Erro
.... Configuração
.... Manutenção
MDe
RELEASE
.... V.14
.... V.15
.... V.16
.... V.17
.... V.18
.... V.19
.... V.20
.... V.21
.... V.22
.... V.23
.... V.24
.... V.25
.... V.26
.... V.27
.... V.28
.... V.29
.... V.30
.... V.31
.... V.32
.... V.33
.... V.34
.... V.35
.... V.36
.... V.37
.... V.38
.... V.39
.... V.40
.... V.41
.... V.42
.... V.43
.... V.44
.... V.45
.... V.46
.... V.47
.... V.48
.... V.49
Migração
.... Migradores
Farmácia
SincData
.... Erro
Demander
Pesquisar em todos os idiomas
200 resultados da pesquisa
Página 7 de 200 resultados da pesquisa
Gestores / Financeiro / Banco / Manutenção de Boletos
GESTORES: Configuração de boleto | BRADESCO e SICREDI.
INTRODUÇÃO No EadBrajan, existe o módulo de Boleto Bancário, utilizado para configuração, geração e homologação de boletos no sistema Gestores. ➡️ Para ...
RELEASE / V.20
RELEASE V20: Emitir Nota Fiscal para Açougue.
TICKET DE NÚMERO 71210 OBS: O vídeo se encontra no CORE DESK. 1 – Habilitação do Critério: "CADASTRO DE PRODUTOS - UTILIZA QUEBRA/PERDA" Menu: Arquivo ...
Catálogo WEB
CATALOGO WEB: CATALOGO WEB NÃO ESTÁ FUNCIONANDO.
Antes de prosseguir com o procedimento a seguir, atualize o sistema para a versão mais recente. Pode acontecer dos produtos não ...
RELEASE / V.20
RELEASE V20: Na tela de Transferência entre filiais foi criada a opção de
Gerar
Nota
TICKET DE NÚMERO 68371 Nova Funcionalidade: Geração de Nota Fiscal na Transferência entre Filiais Foi adicionada à tela de Transferência entre Filiais ...
Gestores
Parâmetro: [NOTA FISCAL EMISSÃO]
Gerar
observação detalhada ao importar cupom referenciado
Gerar
observação detalhada ao importar cupom referenciado [NÃO] [SIM] ...
Gestores
Erro ao salvar pedido de venda: "Gerando parcela em dinheiro."
Este erro geralmente ocorre quando o valor total do pedido de venda não está compatível com a soma dos valores ...
Gestores
Gestores - Demora para
gerar
a "Posição de Estoque"!
Atualmente, para
gerar
uma "Posição de Estoque" retroativo, o sistema roda uma rotina antiga, e isso gera uma demora do ...
Gestores
GESTORES | Como fazer uma Nota Fiscal de Perda a partir da Geração de Balanço?
A emissão de uma Nota Fiscal de Perda pode ser realizada a partir do processamento de um balanço de estoque, desde ...
SPED CONTRIBUIÇÕES
SPED CONTRIBUIÇÕES | INFORMAÇÃO QUE O ARQUIVO GERADO NÃO É VALIDO NO PROGRAMA "EFD Contribuições"
Problema Ao importar o arquivo do SPED Contribuições no programa EFD Contribuições, pode ser exibida uma mensagem informando que o arquivo ...
RELEASE / V.27
RELEASE V27: COMO
GERAR
OBSERVAÇÃO AO IMPORTAR CUPOM FISCAL?
Foi criado o parâmetro: Nota Fiscal Emissão >
Gerar
observação detalhada ao importar cupom referenciado. Ao marcar esse parâmetro quando referencia ...
⇤
←
1
2
3
4
5
6
7
8
9
…
17
18
19
20
→
⇥
As pesquisas mais populares são:
AddL
30234x
aTgq
3133x
parametro
2623x
Parâmetro para Controle de Aplicação de Alteração de Preço
2053x
GESTORES
2046x
RELEASE V14
1764x
produtos
1608x
FAQ
1536x
pedido de venda
1492x
PROGRESSÃO DE VENDA
1474x
ES
1450x
parametro sistema
1422x
parâmetro pdv
1414x
RELEASE V15
1294x
pedido de compra
1224x
FORMA DE PAGAMENTO
1218x
Prazo para Manifestação do Destinatário nas 26 Unidades Federativas
1216x
Quando serviço do PostgreSQL Server 9.2 ou 12 não inicia.
1205x
ir
1163x
pdv
1152x
Erro
1140x
gestorpdv
1123x
PRODUTO ACABADO
1083x
5 - CST_PIS
1081x
cliente
850x
2025
780x
1824
775x
IP
769x
valor
751x
2026
712x
v
688x
12%
685x
cadastro cliente
683x
Lentidão ao abrir o PDV ou executar rotinas
679x
release
628x
ESTORNO - DÉBITO - BENEFÍCIO - SPED FISCAL
603x
banco de dados
594x
nota fiscal configuração
593x
Parametros do sistema: Gestor PDV
585x
RELEASE GESTORES V14
582x
sped
581x
2024
574x
Pedido de Venda - Liberar pedido bloqueado
568x
data
568x
estoque
558x
5 - CST
556x
parametro do sistema
548x
s
531x
plano de contas
528x
não foi possível conectar
527x
Recolhimento de ICMS-ST na entrada
520x
operation
518x
D1
512x
venda
505x
usuario gestores
501x
erro de validação
497x
email pedido de venda
494x
BI
488x
produto
484x
pix
470x
md
468x
xml
465x
estoque pdv
454x
Ocorreu um erro ao registrar o Cupom Fiscal
445x
venda sem estoque
442x
venda prazo
432x
pdv lento
425x
http 500
424x
força de venda
422x
promoçao
415x
ao finalizar venda
406x
Impressora Bloqueada ou Desligada ou SEM PAPEL ou Fora de Linha
406x
erro de comunicaçao
401x
Consulta da Chave da NFC-e
399x
usuário
388x
i9
388x
parametros
388x
DOCUMENTOS FICAIS
386x
DOCUMENTOS FISCAIS
386x
Total
381x
tela de login
376x
dados do cartão
372x
Cadastro de Filiais
369x
corrigir saldo inicial do estoque
363x
ST por responsabilidade do destinatário
363x
filial
360x
Erro HTTP
355x
ao lançar o produto
354x
configuração banco sicred
353x
pedido venda
353x
cresce vendas
342x
registro 1600
339x
fiscal
325x
IMPORTAR
324x
tabela de preço
320x
PRE CONTA
317x
configuração pix sicoob
316x
icms
304x
gerencial
293x
OR
286x